Atualizado em: 05/09/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
12/11/20240000016/20240000123/20240000290/2024Servico de acesso internet banda larga conforme contrato 008/2024 processo dispensa de licitacao 012/2024. Novembro.PJR INTERNET LTDA28.267.971/0001-11R$ 700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000035/20240000022/20240000289/20241º Aditivo contrato 005/2023 ref. fornecimento de link de comunicacao de dados dedicado com a rede - internet - dispensa 001/2023. Outubro 2024.PJR INTERNET LTDA28.267.971/0001-11R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000025/20240000018/20240000288/2024Servicos de fornecimento de energia eletrica pata CMST no ano de 2024. OUTUBRO 2024.EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A28152650000171R$ 1.108,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000045/20240000026/20240000287/2024Contrato 002/2024 ref. servicos de saude e seguranca do trabalho, implantacao e acompanhamento dos programas exigidos pela legislacao e derivados - dispensa eletronica 001/2024. OUTUBRO 2024.SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA24.276.464/0001-93R$ 1.995,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000001/20230000054/20240000286/2024Aditivo 01 ref. contrato 010/2023 de prazo e valor para fornecimento e agenciamento de passagens aereas nacionais conforme demanda para CMST.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP39.327.556/0001-22R$ 8.989,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000001/20210000128/20240000285/20243º Termo aditivo do contrato 006/2021 ref. servicos de tecnologia da informacao para a CMST por mais 12 meses. Outubro 2024.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME02.548.735/0001-80R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000046/20240000027/20240000284/2024Contrato 003/2024 ref. servicos de limpeza dos veiculos da CMST conf. dispensa eletronica 003/2024.POSTO CANAA LTDA30.977.938/0001-27R$ 240,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000011/20240000011/20240000283/2024Saldo contrato 16/2023, ref. servicos de gravacao e transmissao via internet das sessoes e eventos da CMST. Outubro 2024.LUAN LAIO AGUIAR ME37.603.695/0001-06R$ 2.525,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000196/20240000100/20240000282/2024Servicos de sonorizacao com fornecimento de equipamentos e suporte para sessoes itinerantes da CMST conf. dispensa eletronica 009/2024 - contrato 006/2024. Novembro 2024.EDENILSON DE BRITO LIMA 0319998177127.955.312/0001-05R$ 1.445,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000003/20230000010/20240000281/2024Saldo contrato 14/2023, ref. servicos de agenciamento de fornecimento de combustiveis para veiculos da CMST. Outubro 2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI12.039.966/0001-11R$ 1.983,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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