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Detalhes
| 12/11/2024 | 0000016/2024 | 0000123/2024 | 0000290/2024 | Servico de acesso internet banda larga conforme contrato 008/2024 processo dispensa de licitacao 012/2024. Novembro. | PJR INTERNET LTDA | 28.267.971/0001-11 | R$ 700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 12/11/2024 | 0000035/2024 | 0000022/2024 | 0000289/2024 | 1º Aditivo contrato 005/2023 ref. fornecimento de link de comunicacao de dados dedicado com a rede - internet - dispensa 001/2023. Outubro 2024. | PJR INTERNET LTDA | 28.267.971/0001-11 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000025/2024 | 0000018/2024 | 0000288/2024 | Servicos de fornecimento de energia eletrica pata CMST no ano de 2024. OUTUBRO 2024. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 1.108,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000045/2024 | 0000026/2024 | 0000287/2024 | Contrato 002/2024 ref. servicos de saude e seguranca do trabalho, implantacao e acompanhamento dos programas exigidos pela legislacao e derivados - dispensa eletronica 001/2024. OUTUBRO 2024. | SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 24.276.464/0001-93 | R$ 1.995,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000001/2023 | 0000054/2024 | 0000286/2024 | Aditivo 01 ref. contrato 010/2023 de prazo e valor para fornecimento e agenciamento de passagens aereas nacionais conforme demanda para CMST. | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | 39.327.556/0001-22 | R$ 8.989,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000001/2021 | 0000128/2024 | 0000285/2024 | 3º Termo aditivo do contrato 006/2021 ref. servicos de tecnologia da informacao para a CMST por mais 12 meses. Outubro 2024. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME | 02.548.735/0001-80 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000046/2024 | 0000027/2024 | 0000284/2024 | Contrato 003/2024 ref. servicos de limpeza dos veiculos da CMST conf. dispensa eletronica 003/2024. | POSTO CANAA LTDA | 30.977.938/0001-27 | R$ 240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000011/2024 | 0000011/2024 | 0000283/2024 | Saldo contrato 16/2023, ref. servicos de gravacao e transmissao via internet das sessoes e eventos da CMST. Outubro 2024. | LUAN LAIO AGUIAR ME | 37.603.695/0001-06 | R$ 2.525,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/11/2024 | 0000196/2024 | 0000100/2024 | 0000282/2024 | Servicos de sonorizacao com fornecimento de equipamentos e suporte para sessoes itinerantes da CMST conf. dispensa eletronica 009/2024 - contrato 006/2024. Novembro 2024. | EDENILSON DE BRITO LIMA 03199981771 | 27.955.312/0001-05 | R$ 1.445,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/11/2024 | 0000003/2023 | 0000010/2024 | 0000281/2024 | Saldo contrato 14/2023, ref. servicos de agenciamento de fornecimento de combustiveis para veiculos da CMST. Outubro 2024. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 1.983,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |