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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000035/2025 | 0000030/2025 | 0000088/2025 | Manutencao e tarifas bancarias conta Banestes 786157-8 agencia 158 da CMST no ano de 2025. Marco. | BANESTES S A | 28.127.603/0044-08 | R$ 279,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000121/2025 | 0000084/2025 | 0000087/2025 | Diaria para servidor no mes de marco de 2025 conforme boletim. | RANIERE GONCALVES PEREIRA | ***.366.327-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000120/2025 | 0000083/2025 | 0000086/2025 | Diaria para servidor no mes de marco de 2025 conforme boletim. | MARCELO DE OLIVEIRA PITA | ***.343.409-** | R$ 176,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000119/2025 | 0000082/2025 | 0000085/2025 | Diaria para servidor no mes de marco de 2025 conforme boletim. | THIAGO VICENTE ROLDI | ***.623.887-** | R$ 176,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000118/2025 | 0000081/2025 | 0000084/2025 | Diarias para vereador no mes de marco de 2025 conforme boletim. | EVANILDO JOSE SANCIO | ***.465.687-** | R$ 756,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000115/2025 | 0000080/2025 | 0000083/2025 | Contribuicao patronal ao INSS ref. mes de marco de 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 40.568,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000062/2025 | 0000048/2025 | 0000082/2025 | Servicos de fornecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto para a CMST no ano de 2025. Fevereiro 2025. | CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 2.002,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000112/2025 | 0000079/2025 | 0000081/2025 | Contribuicao patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de marco de 2025. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM | 29.986.312/0001-06 | R$ 480,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000108/2025 | 0000078/2025 | 0000080/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> MAR2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025 | Diversos Servidores Comissionados | 99999999999999 | R$ 24.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000108/2025 | 0000077/2025 | 0000079/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> MAR2025 >> PAGAMENTO GERAL no ano de 2025 | Diversos Servidores Comissionados | 99999999999999 | R$ 63.378,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |